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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
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        <entePubblicatore>1  I.C. MODENA</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-23</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SCUOLA MENOTTI - FONDAZIONE CA.RI.MO. - BORGIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>199.9</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>199.9</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Materiale informatico plesso Cavour - Campustore Mediadirect - MEPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-25</dataInizio>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>VISITA PRESSO IL CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI PER IL 30/10/2019 - REGGIO CHILDREN - PER N.10 PERSONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ZOCCA /MODENA CORSA CAMPESTRE 24/1/19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-01-18</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>RINNOVO HOSTING E SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SITO WEB 19/20 RIBEZZO COSIMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO 60 TESSERE E CARTA PLESSO CAVOUR GAMMA OFFICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>665</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>Trasporto pullman corsa campestre del 24/01/2019 ditta agg. Bianchi srl Istituto Comp. G. Guinizelli Castelfranco E.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BIANCHI  S.R.L.  NOLEGGIO PULLMAN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02142691209</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>Campionati Studenteschi 18/19 - 30/4/2019 -Castelvetro-Modena-Sasso Marconi A/R - SACA -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>454.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-27</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>454.55</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>GITA A FANANO - SCUOLA DI SCI - 11/12/13/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SCUOLA DI SCI FANANO CIMONCINO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1224</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>GITA A BIANELLO QUATTRO CASTELLA 10/5/19 GIOVANNI XXIII 1A/1B/1C -SACA BUS -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>872.73</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROGETTO DIGITAL MINDS - CORSO INFORMATICA DIGITAL DREAMERS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03869370365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DIGITAL DREAMERS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03869370365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE DIGITAL DREAMERS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2100</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZE627B798F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto libri - materiale per H. - libreria ERICKSON -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIZIONI  CENTRO STUDI ERICKSON  S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIZIONI  CENTRO STUDI ERICKSON  S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>101.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>101.73</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1B29007ED</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO GIOCHI STUDENTESCHI - SPORT POINT MODENA S.R.L. -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02574140345</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPORT POINT MODENA  S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02574140345</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SPORT POINT MODENA  S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1600.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1600.3</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTO PULIZIA SCANNER - GAMMA OFFICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>59.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>59.39</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z7A27F1C54</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO PER ATTIVITA' DIDATTICHE LABORATORIO SCRATCH 11-06-2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03939010371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONDAZIONE GOLINELLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03939010371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONDAZIONE GOLINELLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0B2973008</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SEDIE POSTURA PLUS MEPA - CAMPUSTORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIA  DIRECT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIA  DIRECT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1276.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1276.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAE26A46DE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Trasporto pullman corsa campestre del 24/01/2019 ditta agg. Tintarella viaggi Scuola M.Morandi Finale E.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03688630361</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL MONDO CHE VORREI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03688630361</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL MONDO CHE VORREI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE52794A6C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale agrotecnico plesso Lanfranco P.2.10 PON CITTADINANZA GLOBALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01523710364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMEBI AGROTECNICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01523710364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMEBI AGROTECNICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>121.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>121.96</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3826C7F1C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Trasporto pullman corsa campestre del 24/01/2019 ditta agg. Bianchi srl per I.C. Nonantola</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02142691209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHI  S.R.L.  NOLEGGIO PULLMAN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02142691209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHI  S.R.L.  NOLEGGIO PULLMAN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE426B43AD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Trasporto pullman corsa campestre del 07/02/2019 ditta agg. Cimon Viaggi per IIS Cavazzi/ IS Marconi/Montecuccoli</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01822440366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIMON VIAGGI  DI FOLI GIUSEPPE E C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01822440366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIMON VIAGGI  DI FOLI GIUSEPPE E C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>ZD92781D20</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GITA A FIRENZE 22/3/2019 2A-2E - POP TOURS -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>781.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>781.82</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA A. FRANK - UNICOLOR -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>UNICOLOR S.N.C. DI VENTURI U. E C.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>244.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>244.51</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE A4 - SUPERTECNICA MARTINELLI -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SUPER TECNICA MARTINELLI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02181740362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUPER TECNICA MARTINELLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>GITA A ROVERETO 25/3/2019 3E-3F - POP TOURS -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>536.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>536.36</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GITA A MANZOLINO 11/5/19 GIOVANNI XXIII - POP TOURS - PON CITTADINI DEL MONDO - STRADE DELL'ACQUA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>esami di certificazione di francese DELF A2 plesso Cavour ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01122030370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLIANCE FRANCAISE BOLOGNA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>840</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>840</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>tendaggi ignifughi e confezionati su misura plesso Giovanni XXIII</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01980110363</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2260</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA PROGETTO LA SCIENZA A CASA MIA - PLESSO MENOTTI </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03652900360</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03652900360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPBRAINS di E.Nerini e D.Longo</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2840</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-08</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2840</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TASTIERE PLESSO CAVOUR - CASA DELLA MUSICA LUSVARDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03619870367</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03619870367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA DELLA MUSICA  di LUSVARDI ELENA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>442.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>442.62</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>Fissaggio telo con videoproiettore comprensivo di materiale più staffa a soffitto per video proiettore plesso Lanfranco</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02533110363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWTECH di Ferragina Massimiliano</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02533110363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWTECH di Ferragina Massimiliano</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>270</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>270</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GITA A FOSSOLI 25/02/19 - POP TOURS AUTONOLEGGI 3F 3A</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>254.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>254.55</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>	Prenotazione naviandes crociere fluviali Valeggio sul Mincio gita scolastica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02207820206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANDES NAVI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1670</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1670</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO TONER E RISME CARTA GIALLA 160 G. - ESTIA OFFICE IPERSTORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03027930365</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>118.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>118.7</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>GITA A ROVERETO (TN) 7/5/19 CAVOUR 3A/3D -SACA BUS-</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>672.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>672.73</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO TONER PRIMARIE I.C.1 MODENA - KRATOS SPA (RN)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1183.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1183.15</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO CARRELLO PORTAVIVANDE PRIMARIA A. FRANK - DIDATTICA BORGIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>159.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>159.02</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>CASSE EMPIRE, CAVO HDMI,SOSTITUZIONE STAFFA, PROLUNGA USB, CHIVETTA USB -NEWTECH-</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02533110363</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>194</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>194</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO ANTIVIRUS KASPERSKY NEW TECH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02533110363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWTECH di Ferragina Massimiliano</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>58</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE COLLABORATORI SCOLASTICI CONFEZIONI WORK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02001010368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONFEZIONIWORK</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>170</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>170</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GITA REGGIO EMILIA MUSEO F.LLI CERVI 13/3/19 PLESSO CAVOUR - EMILIANA BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03168580367</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>360</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>Trasporto pullman campionati studenteschi campo rugby 20/03/2019 Emiliana Bus I.C. Leopardi Castelnuovo Rangone</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>270</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>270</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ABBONAMENTO CONGIUNTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESP.AMM./AGENDA DELLA SCUOLA 2018/2019 TECNODID EDITRICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TECNODID S.r.l.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TECNODID S.r.l.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>340</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>CARTUCCE PER STAMPANTE SEGRETERIA CAVOUR - KRATOS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KRATOS S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02683390401</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KRATOS S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>437.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>437.27</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI PUBBLICITA' - ERASMUS - FLAMINIA PUBBLICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>303.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>303.75</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO FILO ALFA PER STAMPANTE 3D - MYO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MYO S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>101.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>101.34</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto toner plesso Lanfranco P.1.4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>151.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>151.83</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE SPORTIVO - PLESSO CAVOUR - LANFRANCO CAMPARI CINGI E CAMPARI 2.0</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02762750343</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LANFRANCO CAMPARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02762750343</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LANFRANCO CAMPARI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>955.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>955.32</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fasi regionali dei campionati studenteschi 4 e 5 aprile 2019 Modena/Cesenatico -SACA BUS -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1054.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1054.55</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE A BOLOGNA 11/6/2019 E 12/06/2019 N. 2 PULLMAN SACA BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>872.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>872.73</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI H PLESSO CAVOUR - BORGIONE -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>256.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>256.39</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Acquisto casse Empire con installazione plesso Giovanni XXIII - Newtech</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NEWTECH di Ferragina Massimiliano</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02533110363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWTECH di Ferragina Massimiliano</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>66</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale agrotecnico - EMMEBI AGROTECNICA - primaria Menotti -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>EMMEBI AGROTECNICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01523710364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMEBI AGROTECNICA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>58.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>58.33</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RISME CARTA PER FOTOCOPIE - GRUPPO SPAGGIARI PARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>597.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-02</dataInizio>
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            <oggetto>GITA A VIGNOLA 22/3/2019 1C-1D POP TOURS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PON FSE CITTADINI DEL MONDO SUPERTECNICA MARTINELLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>GITA A RIMINI E MONTEBELLO 12/4/2019 -SACA -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
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            <oggetto>Acquisto materiale facile consumo per alunni H. Primarie I.C.1 MODENA - BORGIONE -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE ALIMENTARE PROGETTO ERASMUS AZIENDA CORRADINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO CON TRATTATIVA PRIVATA SU MEPA DI SERVER COMPLETO DI CONFIGURAZIONI IN RETE-NEWTECH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>NEWTECH di Ferragina Massimiliano</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>NEWTECH di Ferragina Massimiliano</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2970</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2970</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO CARTA PER ATTESTATI E STAMPE A COLORI PON FSE HAIRTAGE AND TOURISM OFFICE IPERSTORE ESTIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03027930365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESTIA S.R.L.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
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            <oggetto>Acquisto libretti giustificazioni assenze alunni - Casa Editrice LEARDINI -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-08-06</dataInizio>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>BIGLIETTI AUTOBUS DIGITAL MINDS - POR I LUOGHI DELLA CONOSCENZA - SETA -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
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            <oggetto>PNSD ATTIVAVAZIONE SHOP COLLEGATO AL PORTALE MLOL DI EMILIB - HORIZONS SRL BOLOGNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1371.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1371.38</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto n. 5 licenze OFFICE EDUCATIONAL - ditta REKORDATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REKORDATA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>315</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>315</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto microfono zoom a condensatore per teatro Giovanni XXIII - Fondazione CA.RI.MO.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03551540366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03551540366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO LAMPADA VIDEO PROIETTORE PLESSO A. FRANK NEW TECH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>NEWTECH di Ferragina Massimiliano</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>131.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>131.15</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto n.2 PC + n.2 MONITOR - NEW MEDIA SYSTEM - P.1.4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NEW MEDIA SYSTEM di De Nisco Luigi</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NEW MEDIA SYSTEM di De Nisco Luigi</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1105</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1105</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Campionati Studenteschi 18/19 - 16/4/2019 -Morante e Baggi di Sassuolo - Cornacchini -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00340320381</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>727.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>727.27</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ITINERARIO URBANO ALLA SCOPERTA DEI CANALI PON CITTADINI DEL MONDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03826270369</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAME SAME TRAVELS srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>98.36</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO LAMPADA VIDEO PROIETTORE PLESSO CAVOUR NEW TECH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02533110363</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02533110363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWTECH di Ferragina Massimiliano</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CAMPIONATI STUDENTESCHI 18/19 - 16/5/19 I.C.2 FIORI FORMIGINE- CONSORZIO MINI BUS -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01442230361</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO MINIBUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01442230361</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO MINIBUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>222</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>222</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GITA A MANTOVA - VALEGGIO SUL MINCIO - 24/5/19 GIOVANNI XXIII 4A/4B/4C/4D - POP TOURS -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>990.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>990.91</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ABBONAMENTO ADESIONE LEX FOR SCHOOL - GRUPPO SPAGGIARI -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SCATOLE GRANDI E MATERIALE VARI - CENTRO DIDATTICO BORGIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>65.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>65.29</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF4283BF39</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GITA ALLE SALSE DI NIRANO - MONTALE 22/5/19 PRIMARIA MENOTTI -SACA BUS -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>436.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>436.36</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CAMPIONATI STUDENTESCHI 18/19 - CROCE ROSSA ITALIANA - AMBULANZE -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03549490369</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale di Modena</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03549490369</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale di Modena</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>662.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>662.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7D275B12F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Prenotazione transfer. gita a Roma 15/16 maggio 2019 TROTTA BUS SERVICE - 5B Menotti -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00883581001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROTTA BUS SERVICES S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00883581001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TROTTA BUS SERVICES S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>550</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE326CB11F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Trasporto pullman corsa campestre 24/01/2019 agenzia agg. Saca per scuola ITCS Meucci</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF22A01D04</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LICENZE 1 ANNO POSTAZIONI SEGRETERIA - NEWTECH DI FERRAGINA MASSIMILIANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02533110363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWTECH di Ferragina Massimiliano</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02533110363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWTECH di Ferragina Massimiliano</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>435</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>435</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z892A3B1E3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DA SOSTITUIRE SULLA FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA CAVOUR - GAMMA OFFICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>252</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>252</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZA428021AB</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE DI PUBBLICITA' ACQUISTO SU MEPA -LEARDINI -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5829EF496</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO - VOLLEY &amp; SPORT S.R.L.- ERASMUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOLLEY &amp; SPORT S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>615.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>615.24</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAA289C334</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - POLO BIANCO S.R.L.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02444490367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLO BIANCO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02444490367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLO BIANCO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2121.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2121.44</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2929FA526</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale di segreteria - Supertecnica Martinelli"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02181740362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUPER TECNICA MARTINELLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02181740362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUPER TECNICA MARTINELLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>185.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>185.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FISSAGGIO N.2. TELI CON VIDEOPROIETTORI COMPRENSIVI DI MATERIALE + STAFFA A SOFFITTO "NEWTECH"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02533110363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWTECH di Ferragina Massimiliano</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02533110363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWTECH di Ferragina Massimiliano</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>325</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>325</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1027AA6ED</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Campo scuola 17/4/2019 nOLEGGIO bianchi SRL I. "Guinizzelli"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02142691209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHI  S.R.L.  NOLEGGIO PULLMAN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02142691209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHI  S.R.L.  NOLEGGIO PULLMAN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GITA A RIMINI 9/5/19 GIOVANNI XXIII 5A/5C - SACA BUS -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DISTANZIALI 4 CONFEZIONI DA 4 PEZZI "HERITAGE AND TOURISM"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>48</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>48</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto libri catalogo Erickson per Primaria Giovanni XXIII</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIZIONI  CENTRO STUDI ERICKSON  S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDIZIONI  CENTRO STUDI ERICKSON  S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>221.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>221.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto tamburo nashua sala insegnanti Cavour</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>107.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>107.99</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPORTELLO SCOLASTICO 18/19 COOP SOCIALE MEDIANDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03138520360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE MEDIANDO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03138520360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE MEDIANDO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>860.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>860.65</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO REG. VERBALI COMM ESAMI REG VERBALI CLASSE - GRUPPO SPAGGIARI PARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>76</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBE2781CB6</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GITA A FIRENZE 21/3/2019 2D-2F - POP TOURS -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>781.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>781.82</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5727CC1B6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto tessere magnetiche PON "Competenze di cittadinanza globale"primaria GiovanniXXIII Gamma Office</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>292.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>292.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO E STAMPA GIORNALINO SCUOLA GIOVANNI XXIII - EDUCAZIONE STRADALE - ELIOGRAF MODENESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02187290362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELIOGRAF MODENESE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>PROGETTO ORTI FATTORIA DIDATTICA "I GELSI" 12/6/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FATTORIA DIDATTICA I GELSI di Boni Enrico Az.Agr.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FATTORIA DIDATTICA I GELSI di Boni Enrico Az.Agr.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>Uscita didattica Museo della Bilancia Campogalliano 10/04/2019 plesso Menotti 4A/B</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>PROGETTO PON FSE MOVING ON PREPARAZIONE KET CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI KATE NORRIS E C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4200</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO E INSTALLAZIONE N. 3 VIDEOPROIETTORI BANDO FONDAZIONE CA.RI.MO. PLESSO A. FRANK GAMMA OFICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3906</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3906</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>GITA AL MUSEO EGIZIO BOLOGNA - 20/5/19 GIOVANNI XXIII 4/ABCD - EMILIANA BUS -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03168580367</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03168580367</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>ESAME KET 18/19 - CAMBRIDGE CENTRE - ALUNNI N.45</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00770620367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI KATE NORRIS E C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4230</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4230</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto testo braille primi giorni - PRO CIECHI ONLUS -	13.03.2019	CIG COMUNICATO	</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02136811003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FEDERAZIONE NAZIONALE ISTITUZIONI PRO CIECHI ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02136811003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FEDERAZIONE NAZIONALE ISTITUZIONI PRO CIECHI ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>33.65</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOTOCOPIE E RILEGATURA GIORNALINO I.C. 1 MODENA - OFFICEIPERSTORE ESTIA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03027930365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESTIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03027930365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESTIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>156.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>156.25</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>GITA A COMACCHIO 24/5/19 GIOVANNI XXIII 3A/3C - EMILIANA BUS -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03168580367</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03168580367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>GITA A TRNTO "MUSE" 8/5/19 CAVOUR 1A/1D - SACA BUS -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Campionati Studenteschi 18/19 - Corsa campestre 26/02/2019 Piacenza - SACA BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>818.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>818.18</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto n. 5 targhe in plexiglass Ditta LEARDINI P.2.10</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>470</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>470</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Gita a Vignola 8/3/2019 Cavour 1A 1E - POPTOURS -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE AGROTECNICO PLESSO LANFRANCO PON FSE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01523710364</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>EMMEBI AGROTECNICA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>23.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23.59</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONTRATTO FIGURA RESPONSABILE PROTEZIONE DATI EX REGOLAMENTO EUROPEO 669/16</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02708990367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ADVENT di Giampaolo SpaggiaRI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02708990367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ADVENT di Giampaolo SpaggiaRI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1020</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1020</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>DISTANZIALI 1 CONFEZIONI DA 4 PEZZI "PROGETTO MODENA GLOCAL"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>12</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>GITA A TRENTO "MUSE" 30/04/2019 - CAVOUR 1C-1E - SACA BUS-</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Campionati Studenteschi 18/19 - 08/05/2019 -Cesenatico/Modena-Borghi Viaggi-</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02358560353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGHI VIAGGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02358560353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGHI VIAGGI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>490.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>490.91</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>GITA A QUATTRO CASTELLA (RE) 14/5/19 MENOTTI 2A/2B - POP TOURS -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-05-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>Trasporto pianoforte da Castelnuovo Rangone all'I.C. 1 Modena (A.3.3.)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02853580369</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRASLOCHI RONCHETTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02853580369</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRASLOCHI RONCHETTI</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GITA A QUATTRO CASTELLA 17/5/19 LANFRANCO 2A/3A - POP TOURS -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>445.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>445.45</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Campo scuola 17/4/2019 AUTONOLEGGIO RICCHI MASSIMO - I.C. Ferrari di Maranello</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02616280364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICCHI  MASSIMO  sas</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02616280364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICCHI  MASSIMO  sas</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Ditta consorzio Minibus per Campionati Studenteschi di corsa campestre 21/01/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01442230361</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO MINIBUS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01442230361</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO MINIBUS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Trasporto pullman corsa campestre del 24/01/2019 ditta agg. Saca Bus per Ist. Baggi Morante di Sassuolo</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GITA A CERVIA 24/5/2019 -GIOVANNI XXIII/A.FRANK 2A-2B-2C-2A - SACA BUS -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1090.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1090.91</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO LAMPADA VIDEO PROIETTORE PLESSO CAVOUR NEW TECH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02533110363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWTECH di Ferragina Massimiliano</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02533110363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWTECH di Ferragina Massimiliano</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>90.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90.16</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Campionati Studenteschi 18/19 -Atletica leggera campo scuola - 17/04/2019 - Fiori di Formigine -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01442230361</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO MINIBUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01442230361</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO MINIBUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DOCENDO ACADEMY CORSO DMA 13/5/19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEARNING UP S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEARNING UP S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CAMPIONATI STUDENTESCHI 18/19 - AUSL - TUTELA DELLA SALUTE E DELLE ATT. SPORTIVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02241850367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.U.S.L. MODENA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02241850367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.U.S.L. MODENA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1280</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GITA A FIRENZE 26/3/2019 2B - 2C -POP TOURS -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>781.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>781.82</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0B27A3CAB</cig>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fasi regionali dei campionati studenteschi 7/8/7 maggio 2019 Mo/Cesenatico - Mo/Pr - SACA BUS </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1536.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
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                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO MIRANDOLA /MODENA CORSA CAMPESTRE 7/2/19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02356790200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAVIOLI AUTONOLEGGIO di Gavioli Diego</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02356790200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAVIOLI AUTONOLEGGIO di Gavioli Diego</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZED2A1F53C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N. 3 PC PORTATILI SU MEPA - PRIMARIA GIOVANNI XXIII - GRUPPO GALAGANT SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1073.97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1073.97</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8326B4306</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Trasporto pullman corsa campestre del 24/01/2019 ditta agg. Liberty Bus I.C. Bomporto Bastiglia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03076450364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBERTY BUS s.a.s.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03076450364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBERTY BUS s.a.s.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>263.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>263.64</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GITA A GATTATICO 12/03/19 - POP TOURS AUTONOLEGGI CAVOUR 3B 3A</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>354.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>354.55</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>109</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>109</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GITA ALLA FATTORIA DI COGNENTO 10/5/19 A.FRANK/LANFRANCO 1A/1A - SACA BUS -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI ROBOTICA - CAMPUSTORE MEDIA DIRECT SRL -PROGETTO STEAM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIA  DIRECT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIA  DIRECT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1371.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1371.96</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Toner giallo plesso lanfranco - ESTIA srl Office Iperstore -"Ii estate si imparano le stem"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03027930365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESTIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03027930365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESTIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>79.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>79.24</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO STAMPANTE-TABLET-SCHEDA DI RETE-STILO-MOUSE-MICROSOFT SURFACE - NEW MEDIA SYSTEM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00605850361</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEW MEDIA SYSTEM di De Nisco Luigi</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00605850361</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEW MEDIA SYSTEM di De Nisco Luigi</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1167.99</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1167.99</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            <oggetto>RULLO DI CARICA UFFICIO SEGRETERIA - GAMMA OFFICE -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>90.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90.24</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2097.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2097.68</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z552A08F93</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SEMINARIO PASSWEB - DOCENDO ACADEMY -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEARNING UP S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEARNING UP S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0526DC1AA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Trasporto pullman alla regionale di sci di fondo e alpino del 13/02/19, ditta agg. Saca Bus per varie scuole per n. 53 persone</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>436.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>436.36</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2528B0730</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE MUSICALE PRIMARIA A. FRANK -CASA DELLA MUSICA DI LENZOTTI"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03100600364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LENZOTTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03100600364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LENZOTTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>142.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>142.62</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC12835841</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>	GITA A RIMINI 16/5/10 GIOVANNI XXIII 5B/5D - SACA BUS -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>572.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>572.73</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2D2806B7C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>	realizzazione biblioteche scolastiche innovative PNSD - MEDIADIRECT srl</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIA  DIRECT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIA  DIRECT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5677.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5677.96</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4526E4C7E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORDINE PRENOTAZIONE GIOCO - CONCORSO KANGOROU DELLA MATEMATICA 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09638180969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>260</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2C287AE2F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDO DIRETTO SERVIZIO FORMAZIONE EMME COMPUTER IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM II EDIZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03294290360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMME COMPUTER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03294290360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMME COMPUTER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1024.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1024.59</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z512817612</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Campionati Studenteschi 18/19 - 16/5/2019 -Stradi Ferrari di Maranello - Ricchi Massimo Autonoleggi -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02616280364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICCHI  MASSIMO  sas</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02616280364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RICCHI  MASSIMO  sas</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF02743D35</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto biglietti autobus Pon "Cittadinanza Europea" SETA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02201090368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SETA  S.p.A  SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02201090368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SETA  S.p.A  SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>477.27</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>477.27</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z532777796</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>	Materiale per azioni di pubblicità pon Cavour Orienta</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04148170618</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OBELIX COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04148170618</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OBELIX COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>204</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>204</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZCF2900575</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO CLASSI PRIMARIA GIOVANNI XXIII - ESTIA -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03027930365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESTIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>540.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>Acquisto toner per stampanti ufficio educazione fisica (P.5.1 giochi sportivi studenteschi)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>119.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>119.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALE DI PUBBLICITA' - PON FSE COMPETENZE DI BASE - FLAMINIA PUBBLICITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITA' s.r.l.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>406</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>406</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Assistenza A.V.P.A.. di Lama Mocogno per il giorno 13/02/19 fase regionale sci di fondo Piane di Mocogno</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-19</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>Viaggio in treno Modena/Roma Roma/Modena 15/16 maggio TRENITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TRENITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1054.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1054.55</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>POLIZZA AMBIENTE SCUOLA A.S 2019/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA  s.r.l. SERVIZI  ASSICURATIVI PER LA SCUOLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA  s.r.l. SERVIZI  ASSICURATIVI PER LA SCUOLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7508.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7508.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>MODULO DI ADESIONE AL CORSO M04 - ITALIA SCUOLA.IT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>210</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>210</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SU MEPA SET BATTERIA RICARIC. E CHIAVETTE BLUETOOTH LEGO WEDO 2.0 - MEDIA DIRECT SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIA  DIRECT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIA  DIRECT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>303</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>303</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>STAMPE GIORNALINO PLESSO GIOVANNI XXIII</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02187290362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELIOGRAF MODENESE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02187290362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELIOGRAF MODENESE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Visita Istruzione Museo Storico Italiano delle guerra - Trincee di Matassone - 7/5/19 - plesso CAVOUR 3A/3D</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>85004650223</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>85004650223</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>492</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>492</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA026ADC0C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Trasporto pullman corsa campestre del 24/01/2019 ditta agg. Cimon Viaggi per Ist. Sup. Primo levi di Vignola</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01822440366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIMON VIAGGI  DI FOLI GIUSEPPE E C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01822440366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIMON VIAGGI  DI FOLI GIUSEPPE E C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>254.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-12</dataUltimazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESE POSTALE CONCO CONTRATTUALE 30064551-001</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.- MODENA C.P.O. AREA LOGISTICA TERRIT. CENTRO NORD</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE S.P.A.- MODENA C.P.O. AREA LOGISTICA TERRIT. CENTRO NORD</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1306.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1306.8</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto n. 1 targhe in plexiglass Ditta LEARDINI P.2.11</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-09</dataUltimazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>DISTANZIALI 1 CONFEZIONI DA 4 PEZZI "PROGETTO MOVING ON"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO CARTELLE PER PERSONALE COLORE VERDE CON TRE LEMBI - CASA EDITRICE LEARDINI -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>GITA A TERRAMARE DI MONTALE 4/4/2019 A. - FRANK E GIOVANNI XXIII - SACA -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto strumentazione: BLUE-BOT plesso Lanfranco - BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10221740961</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10221740961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE S.R.L.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>115.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>115.88</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>PERNOTTAMENTO ALBERGO PARK HOTEL  VISITA ISTRUZIONE FANANO 13 MARZO 2019 PLESSO CAVOUR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03596680367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A22 SRLS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03596680367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A22 SRLS</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4911.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4911.35</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ALL'OFFERTA SAFETY FOR SCHOOL IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA SCUOLA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>690</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>690</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Campionati Studenteschi 18/19 -Atletica leggera campo scuola - 17/04/2019 - I.C. Bomporto Ravarino - NOVOSUD-</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01375370762</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVOSUD s.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01375370762</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVOSUD s.r.l.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTI DI FACILE CONSUMO PRIMARIA A.FRANK - COLORIFICIO UNICOLOR -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00158350363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNICOLOR S.N.C. DI VENTURI U. E C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>246.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>246.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GITA ISTRUZIONE SALINA DI COMACCHIO 3/5/19 GIOVANNI XXIII E A.FRANK - SACA BUS-</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00632770376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>DISTANZIALI 5 CONFEZIONI DA 4 PEZZI "PROGETTO CITTADINI DEL MONDO"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01409880414</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>APPALTI DI PULIZIA PLESSI SCUOLA PRIMARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC.COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>100971.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>GITA A CATTOLICA "ACQUARIO" 10/5/19 A.FRANK 4A/4B - SACA BUS -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>S.A.C.A.   SOC. COOP.  AR.L. SERVIZIO AUTONOLEGGIO</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>572.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>572.73</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>GITA A MONTALE 02/04/2019 - GIOVANNI XXIII - EMILIANA BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SCUOLA MENOTTI - FONDAZIONE CA.RI.MO. - SU MEPA - MEDIA DIRECT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MEDIA  DIRECT SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIA  DIRECT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>231.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>231.1</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>Attivazione POS - I.C. 1 MODENA - TECMARCHET SERVIZI SPA -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10537050964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECMARKET SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10537050964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECMARKET SERVIZI S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>697.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>697.33</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GITA A TRENTO "MUSE" 9/5/19 - CAVOUR 1B/1F - EMILIANA BUS -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03168580367</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03168580367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1170</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1170</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>Acquisto tenda ignifuga per teatro Giovanni XXIII - PANINI TESSUTI - FONDAZIONE CA.RI.MO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01980110363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PANINI s.n.c. di Panini Maurizio e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01980110363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PANINI s.n.c. di Panini Maurizio e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2036.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2036.88</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FISSAGGIO E REGOLAZIONE LIM E VIDEO PROIETTORE PLESSO GIOVANNI XXIII</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02533110363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWTECH di Ferragina Massimiliano</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02533110363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWTECH di Ferragina Massimiliano</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-07</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICA I.C. 1 MODENA - CONFEZIONIWORK -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02001010368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONFEZIONIWORK</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02001010368</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO  TESSERE E CARTA I..C. 1 MODENA GAMMA OFFICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1755</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1755</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TESSERE MAGNETICHE CON CARTA PRIMARIE I.C.1 MODENA- GAMMA OFFICE-</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1170</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1170</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto libri in comodato d'uso -CLAN DIFFUSIONE LIBRI - PLESSO CAVOUR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02933200368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CL.AN. DISTRIBUZIONE LIBRI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02933200368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CL.AN. DISTRIBUZIONE LIBRI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>503.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>503.25</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBA26CF096</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio di assistenza informatica 01.01.2019 - 31.12.2020 biennale NEWTECH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02533110363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWTECH di Ferragina Massimiliano</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02533110363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEWTECH di Ferragina Massimiliano</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>665</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GITA A ROCCA DI VIGNOLA 6/3/19 EMILIANA BUS 1F 1B</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03168580367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03168580367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>330</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA POLO BIANCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02444490367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLO BIANCO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02444490367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLO BIANCO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2079.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2079.37</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSO MENOTTI - MARTINELLI SUPER TECNICA -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02181740362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUPER TECNICA MARTINELLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02181740362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUPER TECNICA MARTINELLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>325.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>325.08</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z09283FA71</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CAMPIONATI STUDENTESCHI 18/19 -16/5/19 LEOPARDI CASTEL. R. E IC FABRIANI DI SPILAMBERTO EMILIANA BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03168580367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03168580367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.B. S.R.L. -EMILIANA BUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7827AA686</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Campo scuola 16/4/2019 autoservizi F.lli Panizza di Reggiolo -IIS Luosi di Mirandola</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01559660350</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01559660350</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSERVIZI F.LLI PANIZZA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>363.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>363.64</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>	 STAMPA LIBRETTI "GUIDA DI MODENA" PON "HERITAGE E TOURISM"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02187290362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELIOGRAF MODENESE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02187290362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELIOGRAF MODENESE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6B2A634D5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROGETTO ERASMUS CENA 28/10/2019 ANTICA TRATTORIA CERVETTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02838980361</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTICA TRATTORIA CERVETTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02838980361</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTICA TRATTORIA CERVETTA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>progetto Bando Fondazione CARIMO FORMAZIONE INFORMATICA plesso LANFRANCO EMME COMPUTER MODENA S.A.S</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03294290360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMME COMPUTER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03294290360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMME COMPUTER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1024.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1024.59</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CORSO DEFIBRILLATORE - AGGIORNAMENTO - 21/5/2019 - AMICI DEL CUORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>94031770368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE GLI AMICI DEL CUORE ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE GLI AMICI DEL CUORE ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Materiale per azioni di pubblicita' pon fse competenze di base potenziamo il futuro</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04148170618</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OBELIX COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04148170618</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OBELIX COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1835</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1835</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TESSERE MAGNETICHE SCUOLA PRIMARIA - GAMMA OFFICE SRL -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01512800366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1657.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1657.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>stampe a colori su carta - ELIOCOPY'S 2 P.2 (Modena Glocal)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02334120363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CELESTINO GABRIELLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02334120363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CELESTINO GABRIELLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>56</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GITA A BOLOGNA 10/5/19 PRIMARIA MENOTTI 4A/4B - POP TOURS -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>436.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>436.36</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GITA AL CASTELLO DI BIANELLO (RE) 13/5/19 MENOTTI 1A/1B - POP TOURS -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02844640365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POPTOURS AUTONOLEGGI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>445.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>445.45</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI SUPERTECNICA MARTINELLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02181740362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUPER TECNICA MARTINELLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02181740362</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUPER TECNICA MARTINELLI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>115.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>115.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO  CASTELFRANCO MODENA ATLETICA LEGGERA 16/5/19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02142691209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHI  S.R.L.  NOLEGGIO PULLMAN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02142691209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHI  S.R.L.  NOLEGGIO PULLMAN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO LIBRO "LA RENDICONTAZIONE SOCIALE" - TECNODID EDITRICE NAPOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNODID S.r.l.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNODID S.r.l.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>94177160366</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SERVIZIO NUVOLA REGISTRO ELETTRONICO 19/20 MADISOFT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MADISOFT S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-06-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO MORTAIO E BILANCIA PROGETTO LA SCIENZA A CASA MIA PLESSO MENOTTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>49.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione>
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            <oggetto>SPETTACOLO IN LINGUA FRANCESE PLESSO CAVOUR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>715</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>715</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>Acquisto n. 4 targhe in plexiglass Ditta LEARDINI P.2.4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>376</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-09</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>376</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>PON DIGITALE IN POSITIVO ASS. DIGITAL DREAMERS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>4200</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
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            <oggetto>MATERIALE FACILE CONSUMO PER SEGRETERIA - OFFICE IPERSTORE -</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ESTIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>86.06</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>1  I.C. MODENA</denominazione>
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            <oggetto>VISITA ISTRUZIONE PLESSO CAVOUR -FANANO/CIMONCINO 11/12/13 MARZO EMILIANA BUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>720</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>720</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SPESE TELEFONICHE </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA S.p.A</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TELECOM  ITALIA S.p.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>895.89</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-01-01</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO STAMPANTE HP LASET JET PLESSO GIOVANNI XXIII CASA DELLA LAMPADA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>98.35</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-11-23</dataInizio>
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            <oggetto>RILEGATURA LIBRI PROGETTO FONDAZIONE CA.RI.MO. PLESSO MENOTTI LA SCIENZA A CASA MIA IL NASTRINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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